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2016年bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站部门决算
2017-08-24 09:48:36 来源: 作者: 【 】 浏览:10081

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第一部分  bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站概况


本部门主要职责是:

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件;

(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审,对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定,依法再审;

(三)依法行使司法执行权和司法决定权;

(四)对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;

(六)领导本院的监察工作;

(七)管理本院的有关经费和物资装备;

(八)在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德;

(九)承办其他应由本院负责的工作。

按照部门决算编报要求,纳入bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站2016年部门决算编报范围的单位共1个,本部门无下属单位。本部门机构设置:内设刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、执行局、审判监督庭、书记员室、监察室、政工科、办公室、研究室、司法警察大队等13个部门,另辖彭寨、下车中心法庭等2个派出法庭。

  

  

第二部分  bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站2016年部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2907.96 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

1634.26 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

2907.96 

本年支出合计

22

1634.26 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

1273.70 

 

12

 

 

25

 

总计

13

2907.96 

总计

26

2907.96 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


部门:bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2907.96 

2907.96 

 

 

 

 

 


204

公共安全支出

2907.96 

2907.96 

 

 

 

 

 


20405

法院

2905.96 

2905.96 

 

 

 

 

 


2040501

  行政运行

1203.96 

1203.96 

 

 

 

 

 


2040502

  一般行政管理事务

257.00 

257.00 

 

 

 

 

 


2040504

  案件审判

352.00 

352.00 

 

 

 

 

 


2040599

  其他法院支出

1093.00 

1093.00 

 

 

 

 

 


20499

其他公共安全支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 


2049901

  其他公共安全支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


部门:bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站

 

 

 

 

 

单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1634.26 

1634.26 

 

 

 

 


204

公共安全支出

1634.26 

1634.26 

 

 

 

 


20405

法院

1633.26 

1633.26 

 

 

 

 


2040501

  行政运行

840.96 

840.96 

 

 

 

 


2040502

  一般行政管理事务

257.00 

257.00 

 

 

 

 


2040504

  案件审判

352.00 

352.00 

 

 

 

 


2040599

  其他法院支出

183.30 

183.30 

 

 

 

 


20499

其他公共安全支出

1.00 

1.00 

 

 

 

 


2049901

  其他公共安全支出

1.00 

1.00 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

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单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2907.96 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

1634.26 

1634.26 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2907.96 

本年支出合计

23

1634.26 

1634.26 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

1273.70 

1273.70 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2907.96 

总计

28

2907.96 

2907.96 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

公开05表


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单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1634.26 

840.96 

793.30 


204

公共安全支出

1634.26 

840.96 

793.30 


20405

法院

1633.26 

840.96 

792.30 


2040501

  行政运行

840.96 

840.96 

 


2040502

  一般行政管理事务

257.00 

 

257.00 


2040504

  案件审判

352.00 

 

352.00 


2040599

  其他法院支出

183.30 

 

183.30 


20499

其他公共安全支出

1.00 

 

1.00 


2049901

  其他公共安全支出

1.00 

 

1.00 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表


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单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类
  科目编码

科目名称

金额

经济分类
  科目编码

科目名称

金额

经济分类
  科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

662.77 

302

商品和服务支出

81.94 

310

其他资本性支出

 


30101

  基本工资

393.68 

30201

  办公费

7.06 

31001

  房屋建筑物购建

 


30102

  津贴补贴

139.69 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 


30103

  奖金

54.82 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 


30104

  其他社会保障缴费

12.53 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.30 

31006

  大型修缮

 


30107

  绩效工资

 

30206

  电费

3.90 

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

5.07 

31008

  物资储备

 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 


30199

  其他工资福利支出

62.05 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 


303

对个人和家庭的补助

96.24 

30211

  差旅费

2.00 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 


30302

  退休费

5.65 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 


30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 


30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.36 

304

对企事业单位的补贴

 


30307

  医疗费

25.05 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 


30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30311

  住房公积金

65.54 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 


30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

13.00 

30701

  国内债务付息

 


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 


30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.69 

399

其他支出

 


30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

38.12 

39906

  赠与

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.44 

 

 

 


人员经费合计

759.01 

公用经费合计

81.94 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

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单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

109.00 

0.00 

91.00 

36.00 

55.00 

18.00 

100.58 

0.00 

85.89 

31.74 

54.15 

14.69 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表


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单位:万元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。




第三部分  bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站2016年部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

本部门2016年度总收入2907.96万元,比上年增加702.19万元,增长31.83%

(二)年度支出总体情况

本部门2016年度总支出1634.26万元,比上年减少571.51万元,下降25.91%。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

本部门2016年度财政拨款收入合计2907.96万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,比年初预算增加了1481.96万元,增长103.92%,主要原因是年中追加人员经费和项目经费较多。

(二)2016年度财政拨款支出说明

本部门2016年度财政拨款支出合计1634.26万元,比年初预算数增加208.26万元,增长14.6%,主要原因是年初预算略有不足,年中追加经费较多,故实际支出大于年初预算。

支出按功能科目划分,行政运行840.96万元,占51.46%;一般行政管理事务257万元,占15.72%;案件审判352万元,占21.54%;其他法院支出183.3万元,占11.22%;其他公共安全支出1万元,占0.06%。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为100.58万元,完成预算的92.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初无预算;公务用车购置费及运行维护费支出决算为85.89万元,完成预算91万元的94.38%;公务接待费支出决算为14.69万元,完成预算18万元的81.61%。本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加72.39万元,增长256.79%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年保持不变;公务用车购置及运行维护费支出决算增加62.74万元,增长271.02%;公务接待费支出决算增加9.65万元,增长191.47%。

2016年度“三公”经费与上年相比增长异常显着,主要原因是2015年“三公”经费决算统计口径与2016年不一致。2015年地方财政只批复了基本支出中的“三公”经费,项目支出中同样发生“三公”经费的支出,没有纳入统计范围;而2016年则包含了基本支出和项目支出,是全口径下的统计数据。本部门2015年全口径下的公务用车运行维护费46.95万元,2016年同比增加7.2万元,增长15.34%;公务接待费13.7万元,2016年同比增加0.99万元,增长7.23%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是:本部门2015年没有购置公务用车,2016年新购置两辆公务用车;公务用车运行维护费则因为车辆增多,支出也不可避免增长,其增长幅度在正常范围内。公务接待费支出增加的主要原因是:本部门案件数量逐年增长,与其他法院交流增多,加上物价上涨,人民币购买力下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出85.89万元,占85.39%;公务接待费支出14.69万元,占14.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。本部门全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出85.89万元,其中:公务用车购置支出31.74万元;公务用车运行及维护支出54.15万元,主要用于车辆的维修、保养、燃油、路桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.69万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待176次,接待人数共1620人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出81.94万元,比上年减少114.24万元,降低58.23%。主要原因是2016年机关运行经费预算较少。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额251.71万元,其中:政府采购货物支出31.74万元,政府采购服务支出219.97万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,bt365体育在线投注存款_365体育投注体育投注吧_365体育投注网站共有车辆10辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车3辆。单位价值20万元以上的专用设备电梯2台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年本部门未开展绩效考核工作。

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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